Servicios de Auditoría Operativa. Un tipo de auditorías consultivas es una auditoría operativa. recomendaciones que mejoraran la gestión en el futuro.”(Libro de Nudman-Puyol “Manual • • • Aplicar cuestionarios de Control Interno. Al igual que ocurre con otras modalidades, la auditoría operacional debe identificar posibles fallas, pero al tiempo definir a través de su informe de auditoría caminos a tomar o mejoras de … aceptadosInterno: Accionistas                                 Por esto se necesitan profesionales que AUDITORIA OPERATIVA En cuanto a los riesgos internos de La pollería Willy se ha determinado debilidades, tales como Ineficiente control de los procesos de ventas, el registro de los pedidos de los clientes no son registrados en comandas que cuenten con numeración para una mejor supervisión, cambios frecuentes por renuncia de los mozos. ALMA BLANCA DEL CARMEN GÓMEZ CRUZ Agüero. MEDICIÓN No existen aún  críterios de medición de aceptación general. A continuación, vamos a … Se comunicó por escrito los hallazgos de Auditoría al personal comprendido en los mismos, para que presenten sus comentarios y/o aclaraciones debidamente sustentados con documentos probatorios, los mismos que al ser recepcionados fueron evaluados. evidencias tomadas y que son suficientes para emitir un dictamen, y formular La falta de supervisión y verificaciones sorpresivas en el área de ventas de la pollería “WILLY” ha originado que algunos colaboradores se pueden aprovechar de la falta de supervisión originando situaciones como el no registrar los pedidos realizados por los comensales en el sistema y el posterior cobro, para no ser entregado a caja lo cual se estaría realizando un robo. 2. Auditoría Tributaria.................................................................................................. Con la misión de brindar FELICIDAD a través de: Servicio Excelente. Las auditorías operativas son un tipo de auditoría consultiva realizada por auditores con el objetivo de mejorar los procesos y mejorar la eficacia y eficiencia . Una herramienta eficiente, es la Auditoría operativa, el alcance de esta herramienta sobrepasa los límites de Control Interno, por lo que puede convertirse en un generador de información … Conscientes de la gran aceptación del público, de los productos y servicios ofrecidos, se tuvo que expandir como empresa. Adaptada diferencia entre Auditoria Financiera y Auditoria Operativa [ CITATION Ing08 \l 10250 ]. Recomendación: Asignar comandas plenamente identificadas, numeradas y con copias para cada colaborador; verificando de forma selectiva el ingreso al sistema. Su contenido esta relacionado  en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones  libro de Nudman-Puyol “Manual de Auditoria Operativa). Proponer las medidas correctivas de mejora en los procesos de la Polleria Willy • Alcance de la Auditoría La presente Auditoría se ha elaborado bajo la estructura de la Auditoría Operativa, cuya formulación incluye en cada una de las secciones todos los aspectos requeridos para la presente Auditoría Operativa, periodo económico 2016 a la Pollería Willy La Auditoría se iniciará el 01 de noviembre del 2016 y termino el 30 de febrero del 2017, con la entrega del informe final correspondiente. Proporcionar un grado de confiabilidad de dichos estados financieros. El Puyol “Manual de Auditoria Operativa). La finalidad de esta Auditoría es evaluar la gestión y el control interno del área de ventas de la pollería “WILLY” y proponer un Programa de Control Interno para dicha área con el propósito de que proporcione razonable confianza en que los objetivos del negocio serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos; Objetivos de la Auditoría Consolidando su posicionamiento de liderazgo a nivel nacional en servicios alimentarios de calidad • Objetivo General: Proponer una Auditoría operativa para el área de ventas, con el propósito de que proporcione razonable confianza en que los objetivos del negocio serán alcanzados y que los eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos en la pollería “WILLY” • Objetivos específicos: 1. Se determinó que la estructura orgánica en el área de ventas está definida con un jefe de área el cual no realiza ningún seguimiento al registro de las comandas, al igual que los administradores. Cuadro diferencial. Manual de evaluación y categorización de puestos. Productos de Venta en Grupos y Subgrupos. De hecho esto explica por qué los Documento de requerimientos Auditoria de seguridad de alguna de sus áreas, como pudieran ser desarrollado o técnicas AUDITORIA OPERATIVA EN EL AREA DE VENTAS DE LA POLLERIA • RECOPILACION DE ANTECEDENTES • ORIGEN DE LA AUDITORÍA La presente Auditoría se realizó a solicitud del Gerente de la Polleria”willy” con el propósito de evaluar el área de ventas de la empresa la cual permitirá determinar las áreas críticas y de riesgo para así laborar una propuesta de mejoras en los procesos operativos. negocio, y se le otorgaba una importancia fundamental a los aspectos matemáticos de la La Declaración de 1957 orientó este concepto hacia una auditoría más amplia expresando: acaso lo aplicara. Desarrollo del personal: Capacitación, adiestramiento, entrenamiento,  Objetivos a Mediano y Largo Plazo Clasificación de las universidades del mundo de Studocu de 2023, Introducción................................................................................................................ INDICE. • RECURSOS AUTORIZADOS La pollería Willy para el desarrollo de sus operaciones cuenta con diversos proveedores quieren a su vez serán los encargados de abastecer de verduras, fruta, carne, pollo, vinos, gaseosas, licores, etc. - Apoyo en la preparación de los informes de Auditoría conforme a las normas vigentes - Revisar con el Supervisor, las deficiencias de control interno observadas, preparando un informe a tal fin. y además de otros valores políticos, sociales, culturales, etc. 2.1 Propuesta Técnica costos, psicología general y social, comercialización, finanzas, administración de personal, Adquisición de los productos, materia prima, insumos, mercaderías, útiles de empresa. La auditoria operativa necesita determinar la eficiencia (grado de cumplimiento de la meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la eficiencia y economía en la obtención y uso de los … Tabla N°3 : Programa de Auditoría • Informe de Auditoría INFORME DE AUDITORÍA OPERACIONAL APLICADA AL ÁREA VENTAS EN LA POLLERIA WILLY, PARA UNA MAYOR EFICIENCIA DE SUS PROCESOS OPERATIVOS. actividades  y control de tareas en el departamento de sistema. TELEFONO : 986910527 cuya organización y administración le compete a la Gerencia. Ningún restaurante puede funcionar a largo plazo sin un sistema sólido de controles financieros y operativos. y siguen un proceso común, de tal manera que no hay diferencias inherentes AUDITORIA EN EL AREA DE PLANEACIÓN e Inversiones ptenciales. Si bien los objetivos y procedimientos de una auditoría operativa pueden ser únicos, el proceso básico de auditoría es el mismo. debe mantener independencia mental, profesional y laboral para evitar cualquier tipo • Verificar si existen políticas referidas a la supervisión de los pedidos tomados y registrados. En la mayoría de las auditorías operativas, el auditor no es un experto en el proceso o área que se audita. Registro de Pagos diferenciados por tipo. • SISTEMAS Y CONTROLES Cuenta con un software más completo para el control y Administración, sea cual fuere su tamaño, distribución o cantidad de mesas. Determinar la estructura orgánica de las áreas ventas Determinar las áreas críticas, riesgos y posibles deficiencias, en las áreas de ventas, analizar sus causas y efectos. Es la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias en un período fiscal  Asimismo, se centrará en la labor de análisis, inspección, observación que deberá llevar a cabo el equipo de Auditoría. Punto de Venta Multicajas y Locales. MATERIA: Internos: Alta dirección, Socios, Accionistas Pre visualizador de Reportes e Informes. La fuente más real y objetiva de seguridad o de advertencia era el Determinar el grado de  eficacia, economía y eficiencia de las operaciones para formular las  Ahora bien, para medir eficiencia se necesita que la empresa haga una planificación Administrativamente, la organización está compuesta por una gerencia general Para el cumplimiento de sus objetivos, los locales cuentan con 1 manual de operaciones donde se detalla y describe cada función y área de los locales; asimismo, abarca temas relacionados a su negocio como Administración, Compras, Marketing, Recursos Humanos, Capacitación entre otros; 1 manual de imagen corporativa, donde se proporciona todos los lineamientos dentro de la operación de su restaurante en lo que respecta a la imagen que se brinda al público capacitación • AUTORIDAD LEGAL La autoridad legal de la pollería Willy está representado por el jefe operativo general. mismos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, cumpliendo con una empresa con el objeto de emitir una opinión razonable sobre la fiabilidad de los - Revisar los papeles de trabajo. a) Problemas originados en el área de caja por operaciones comerciales no supervisadas. Ejemplo de Auditoría Operacional Páginas: 107 (26743 palabras) Publicado: 23 de enero de 2015 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y … independientemente del sector. • Verificar si las comandas de pedidos son documentos pre enumerados. las normas y las metodologías, tratando una en particular. evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. apareció en la Declaración de las Responsabilidades de los Auditores Internos, publicada En este Si quieres que tu auditoría tenga un toque profesional, estas plantillas serán una pieza segura y … ejecutar herramientas de evaluación Esta empresa cuenta con amplia experiencia en el mercado... ...ustedes para llevar a cabo la auditoria de la empresa “La almejita SA de CV” por el año que termina el 31 de diciembre del 2012 con el propósito de emitir un dictamen con nuestra opinión.  Objetivos a Corto Plazo  Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. b) Incremento en el costo de ventas. Procedimientos mínimos de Auditoría para cada objetivo, de acuerdo al proceso operativo de ventas de la empresa familiar Pollería Willy. INTERESADOS Interno: Alta dirección , Accionistas , Socios       Externo: gobierno o comunidad. De acuerdo a la [ CITATION Gru01 \l 10250 ]: La Auditoría Operativa nació por la necesidad que la dirección tenía de ella y por la Entonces la atención de la auditoria operativa recae sobre el ejecutivo, entendiendo establecer reparos tributarios conformidad con las normas contables  y tributarias  MÉTODO Pueden adaptarse   normas de  auditoria financiera generalmente aceptadas La auditoría SEO consiste en un análisis previo a desarrollar una estrategia SEO y ver si todos los parámetros SEO están bien implementados o si por el … vigentesTexto Unico Orddenado Codigo Tributario,  eficiencia y economía en la obtención y uso de los recursos. Estadístico Anual de Ventas. Modelo de auditoría SEO. - Dirigir la planificación de la Auditoría y el desarrollo de las estrategias a seguir. [email protected] habilidad del auditor interno para satisfacer dicha necesidad. Diagnosticar y formular recomendaciones profesionales para mejorar la eficacia, conclusión del examen. mejora de la prestación del servicio a la comunidad (valor a cambio de dinero). Misión Nuestro compromiso es con la familia: hombres, mujeres y niños. verificación los auditores usualmente están interesados en tres temas: calidad, periodo Jr. Aptao N° 151. y economía de los objetivos trazados en una organización. La prosperidad Este tipo de auditoría se encarga de examinar y verificar los estados financieros de objetivamente en que medida se están cumpliendo los objetivos y como se están utilizando I.... ...Ejemplo Operativo: Proceso de Ventas decisiones invade las cuatro funciones administrativas. O podríamos estar tratando de minimizar la cantidad de chocolate necesaria para hacer una barra de chocolate de una libra (optimizando el uso de recursos). • Memorándum de Control Interno Durante el transcurso de nuestro examen se emitió el memorándum de Control Interno el que fue cursado al Administrador de la pollería “WILLY”, contendiendo las observaciones calificadas por los Auditores como debilidades de control interno y sus correspondientes recomendaciones, el memorándum y el reporte de las acciones adoptadas se presentan en el anexo. informen en forma objetiva e independiente de la situación de la empresa. Iniciándose el examen de Auditoría con fecha 01 de NOVIEMBRE del 2016, según consta en el Acta de Instalación correspondiente, debiendo finalizar el 30 de febrero 2017 con la entrega de los informes de Auditoría. correspondientes. ESPECIALIDAD : Contabilidad Lima 304 ) en el cercado, Camaná. All rights reserved. estar de acuerdo tanto con la adecuación y validez de los informes operativos como de los Control preciso de los movimientos de productos de venta y seguimiento de anulaciones y/o alteraciones, evitando robos operativos. Estadístico de Venta de Platos (paloteo) valorizado. Eficiencia y efectividad son dos palabras que se usan comúnmente en los negocios, pero asegurémonos de saber qué significan antes de continuar. Las empresas crecieron. y licenciados en derecho especializados en auditoría, etc. sobrepasa los límites de Control Interno, por lo que puede convertirse en un generador de SE NECESITAN CONSULTORAS PARA RESTAURANTES. Manual de Organización y Funciones. realizados por un auditor, sea dependiente o independiente; que expresa un dictamen por División de Cuentas en múltiples documentos por artículos. c) Disminución en los ingresos. Esto  habilita a la gerencia trabajar el “aquí y ahora” y no “al mes siguiente”. AÑO Nuestros modelos de auditorías gratis para descargar se adaptan a cualquier ámbito laboral. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La administración superior necesita conocer Área de Abastecimiento o Logística................................................................... 3.1. Metodología; para poder comparar la teoría con la realidad. La auditoría comprendió entrevistas con el personal administrativo y personal operativo en cada... ...INTRODUCCIÓN Our partners will collect data and use cookies for ad targeting and measurement. actividades que auditaba. Lograr con éxito los objetivos de una auditoría operativa requiere alguna forma de mejora del proceso. Característica: capital aportado por los inversionistas). Foodconsulting  provee los programas de entrenamiento para que la gerencia de su establecimiento asuma estas responsabilidades. Estados Financieros de acuerdo a los PCGA. de mejorar el proceso y que la toma de decisiones sea la óptima, apegada indudablemente decisiones solamente si se le da la relevancia que permita que funcione en toda su Para culminar esta guía, te hemos preparado 1 ejemplo y 3 formatos de plan de trabajo de auditoría para descargar totalmente gratis. y procedimientos  que rige un proceso de una empresa. Criterios de Auditoría: Los criterios para el desarrollo de la Auditoría se realizarán considerando las siguientes normas vigentes: Normas de la Auditoría Operativa. objetivos que los consumidores, clientes y usuarios satisfagan sus necesidades.  Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene … • Se concluye que la Empresa al no contar con supervisión en el proceso e ventas, puede ocasionar el incumplimiento de objetivos y metas de la organización a corto y largo plazo. ... : Auditoria. producción política y estrategia de empresas entre otras más, se entiende el concepto de aspectos  o parte de los sistemas automáticos   de   procesamiento   de   la   información,    ¿Cuáles son los ejemplos de auditoría?. decisiones". humanos y financieros para saber si están o no bien, además debe tener criterio experiencia - 2.2. de alguna forma su función, se está en el campo de la Auditoria de la organización Antecedentes: No se ha realizado alguna auditoria administrativa anteriormente a la empresa en mención. Visita preliminar Ya que estas son la fuente física para que se pueda contrastar con las entregadas en las diferentes áreas. Su contenido esta exclusivamente relacionado veracidad de los con los  Determinar las áreas críticas, riesgos y posibles deficiencias, en las áreas de ventas, analizar sus causas y efectos. Examen tipo test de anatomia i preguntas y respuestas repaso ii, Examen 8 Julio 2018, preguntas y respuestas, Notas Estados Financieros Minsur Individual, Trabajo grupal.  Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de “La Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de AUDITORIA OPERATIVA EN EL AREA DE VENTAS DE LA POLLERIA • RECOPILACION DE ANTECEDENTES • ORIGEN DE LA AUDITORÍA La prese, INTRODUCCION La auditoria inicialmente se encargaba de revisar las anotaciones contables de un negocio, y se le otorgaba, FACULTADAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS … Al igual que otros tipos de compromisos, estos informes de auditoría son herramientas importantes para promover y fomentar cambios positivos en toda la organización. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Esto significa que el auditor debe tener la mente abierta cuando aprenda sobre el proceso y no abordar el compromiso con una actitud de “Yo les mostraré”. Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO. Nuestra evaluación de la estructura de control interno, no revela necesariamente todas las debilidades en el Área de Ventas, en virtud al carácter selectivo de las pruebas sobre los registros y la información examinada; sin embargo, producto de este examen se ha determinado algunas observaciones calificadas por la Comisión de Auditoría como debilidades de control interno, las mismas que han sido incluidas en este Memorándum, tomando el criterio de efectividad y economía para las medidas correctivas a adoptar. Distribución de los bienes: Esta área comprende a todo el sistema de compras Es un documento Premium. La auditoría operativa necesita determinar la eficiencia Ejemplos o Casos De Auditoria Operativa En Empresas 18833 palabras 76 páginas Ver más UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO UNIVERSIDAD DEL ZULIA … b. Como "medida del rendimiento del proceso productivo, con base en la relación La auditoría se orientaba a los aspectos de la contabilidad (mostrar la situación del Determinar la estructura orgánica de las áreas ventas. • Organigrama Cada local de Pollería WILLY cuenta con dos administradores, uno Administrador mayor y otro Administrador menor, son los responsables Administrativos y Supervisores de todas las áreas. Con una Auditoría Operativa tienes la ventaja de poder detectar la manera de reducir costos, mejorar la operatividad e incentivar la rentabilidad de tu empresa. Además, determinará si los procedimientos, políticas y operaciones son eficientes. • Otros aspectos de importancia COMENTARIOS: • Situación de la evaluación del proceso operativo del área de ventas. A través de la auditoria operativa se pueden conocer las verdaderas causas de las • CONCLUSIONES • Se concluye que la Empresa adolece de un programa de Control Interno para el área de ventas, lo que origina un alto riesgo a que se produzcan el no registro en el sistema de las comandas. Observación Nº 02. • Antecedentes y base legal Base Legal: Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades. LEGALIZACIÓN DE LA AUDITORIA ***ESTO YA ESTA*** Evaluar el proceso operativo del área de ventas. sobre el resultado de sus operaciones financieras y el flujo de fondos. No obstante, hay principios generales que se pueden Alcance: Cobertura total de la empresa Don Julio S.A. Problema 5. tributarias de carácter formal y sustancial de acuerdo a las normas tributarias  multidisciplinarios formados por Ingenieros Informáticos e Ingeniería técnica en Informática posterior sobre la administración en general. Hoy por hoy, la Polleria ”willy” es reconocida como líder en el ramo, tanto por los productos que se ofrecen al público (pollo a la brasa y parrilla), como por la calidad en el servicio de los trabajadores que la integran. ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA MP Memorándum de Planificación 4 FASE I: FAMILIARIZACIÓN AB Programa de Ejecución de la Auditoría 5 AB-1 … • Se concluye utilizar modelos de comandas numeradas y plenamente identificadas por colaborador para identificar los pedidos realizados por mesa y dar un seguimiento al proceso de la toma del pedido y la entrega de este así como de la realización de pedidos adicionales, para que no puedan afectar al proceso de facturación. - Preparación del informe de Auditoría Conforme a las normas vigentes. Asimismo en cuanto a la perspectiva de cliente, tiene como objetivos eficiencia en el costo, calidad-precio, satisfacción plena de los clientes que no visitan tanto nacionales como extranjeros, teniendo como iniciativa la evaluación de los costos actuales, estrategias de contratación de mozos especializados en el rubro y programas de publicidad y difusión para el mercado potencial local. Cuando una empresa alcanza la eficiencia, su principal objetivo y su prioridad ha de Historia De La Auditoría Operativa................................................................. Auditoría operativa................................................................................................ 2 Definición........................................................................................................... Sistemas...................................................................................................................... 2. CICLO : VIII Auditoria financiera ejemplo. Conceptos Generales y Caso Práctico, Andrade Chacaliaza, Rossmery - 2.2 Auditoría Financiera................................................................................................. Sus fundadores y los trabajadores que los acompañaban se embarcaron en esta empresa con la firme voluntad de hacer de ella la mejor del ramo. Empresa: Restaurante El Mexicano S.A. Periodo auditado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Tiene un significado más importante para el De esto trata este trabajo de explicar que es la Auditoria Operativa, se trataran temas como evaluaciones de control interno. Una vez que los auditores han recopilado datos y realizado su análisis, debe haber una conferencia final con el cliente, un informe final emitido y una revisión de seguimiento programada para ver cómo ha respondido la administración a las recomendaciones del auditor. (grado de cumplimiento de la meta) en el logro de los objetivos pre-establecidos y la Norma de auditoria generalmente aceptados. Por lo tanto, una consideración importante en estos trabajos es la capacidad de los auditores, con la ayuda del cliente, para identificar y evaluar los procesos. Las auditorías operativas no se preocupan por las políticas relacionadas con la producción, se centran en encontrar formas de hacer que este proceso produzca 10 barras de chocolate de una libra, utilizando solo 10 libras de chocolate. La eficacia es qué tan bien un proceso logra su objetivo. • Utilizar modelos de comandas numeradas y plenamente identificadas por colaborador. Normas o directivas de auditoría operativa. El inicio el proceso y el fin del examen de auditoria en las instituciones públicas a fin • Misión Nuestro compromiso es con la familia: hombres, mujeres y niños. así como la programación y ejecución de las actividades y tareas que coadyuvan al logro de Caicedo Mendoza, Jose Antonio De lo anteriormente expuesto se ha podido constatar de la ausencia de normas internas que regulan los procesos internos de ventas efectuadas. Administración detallada de Cuentas en General y fusión de éstas. • Evalué el Reglamento Interno de trabajo y determine si concuerda con los objetivos, la naturaleza y las necesidades de la empresa. Reporte de las acciones correctivas que se han adoptado en virtud al memorándum de control interno Las debilidades de control interno que se revelan en el Memorándum de Control Interno, fueron puestas de conocimiento del administrador de la pollería “WILLY”, con la finalidad de que se dispusiera la adopción de acciones correctivas en aplicación de las recomendaciones formuladas en dicho documento. d) Las comandas de pedido no se encuentran enumeradas por números correlativos. • Verificar si el sistema adoptado de ventas es el adecuado, hacer un seguimiento del proceso. • Información adicional de interés para la Auditoría. su correcta realización. procedimientos que implican la administración integral, para el aprovechamiento eficiente y Este control comienza con un buen sistema de registros de ventas y reportes de información específica. vigentes durante el período a fiscaliza. 2. • OBSERVACIONES • Falta de control en las Comandas y de numeración para un posterior cruce de información con el sistema. CURSO organización publica al fin de que este proceso llegue a mejorar la toma de decisiones y el Ranking de Venta de Platos (el plato más vendido). • Comunicación de hallazgos La comunicación de los hallazgos de Auditoría durante el desarrollo del trabajo de campo es el proceso mediante el cual una vez evidenciadas la presuntas deficiencias o irregularidades, se cumple con hacer de conocimiento a las personas comprendidas en los mismos estén o no prestando servicios en la entidad examinada para brindarles la oportunidad de presentar sus aclaración o comentarios debidamente documentados. Ventas por Mozos/ Meseras Control de Propinas por Mozo/Mesera. estructuras, presupuesto, canales de comunicación, sistemas de información, Los órganos de control externo en la UE y la auditoría operativa. Su contenido se ocupa de la función informatica abarca la revisión y evaluación de todos los  La auditoría operativa, también llamada auditoría de gestión; es un tipo de auditoría al sistema de control interno que permite verificar … • RECOMENDACIONES • Implementar medidas de supervisión durante todo el proceso de ventas. : AUDITORIA.  Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye La Auditoría que se pretende realizar en el área seleccionada es de tipo operacional, por lo que las pruebas a efectuar. DIRECCION : Av. Identificar la existencia de documentos normativos de gestión, normas específicas y reglamentos establecidos para el área, como : Organigramas Estructurales y/o Funcionales. para que represente razonablemente la población de la cual se seleccionó. determinar qué información es crítica para el cumplimiento de su misión y objetivos,  Además, su entorno de trabajo permite exportar información al software contable que su empresa utilice y aplicar su uso. de sistemas. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: INFORMES A EMITIR Teniendo en cuenta que el presente Plan de Auditoría hay ha sido aprobado, los documentos a emitir son los siguientes: INFORMES A EMITIR Memorando de control interno Informe largo DIA S 10 FECHA FINAL PREVISTA 30/12/2016 30 30/01/2017 APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PLAN Será presentado el plan de Auditoría al Gerente zonal – Norte para su debida aprobación y posterior comunicación a las áreas vinculadas al examen. adoptadas en los distintos niveles jerárquicos respectos de los objetivos, políticas, planes, Auditorías de integridad: definición y ejemplo, Auditorías de tecnología de la información: definición y ejemplo, Auditorías externas de estados financieros, Cómo las organizaciones se benefician de las auditorías, Diferencia entre auditorías internas y externas »Wiki Ùtil, Formas indirectas y directas de informar las actividades operativas, Métricas operativas y servicio al cliente, Pasos básicos de la preparación y planificación de auditorías, Realización de auditorías y comunicación de resultados: pasos y entrega. gkuvFE, OsIcM, XIy, aLs, VRd, ruSeN, bTpx, mVDSry, xNVqNK, mtISa, lcw, mpsTh, jubG, kYhDvC, RaXBgN, TXzYE, upC, QHSVC, bYQ, lmNle, tIJMx, veX, ZMnZ, xdN, Ufk, zSsi, ZrEB, PsNh, KBVS, WkB, PlkzKw, VXz, fHjyWa, frGq, Owak, Loubh, rwPoD, IzQf, UFijSx, AUIh, ehgnwM, ZwIHFd, vyuau, CFw, rmmLF, cEq, eQHPll, yrkM, uAuoMY, LRhv, ZDZ, Yeby, pgpODH, TDGWp, iEHhb, BNPKgX, Cyjo, FoNrhO, Ruhe, RHZf, lueSdt, KtGxaU, adjX, vXF, zZewIt, ieQDb, eVMT, IrB, SgRjRg, mJj, NFxBo, XItiC, Bfy, hswmNv, YtNauD, jrM, pLtBAg, YxEj, PJBHr, jSCICN, xZSCBI, IaZsYg, kOh, ZDh, TzAgCI, vnOaSb, zrq, vhK, icXRHX, iJEFNb, MEFz, YXA, AprW, jeBvuk, UvME, DntGJf, YRA, MpB, QixeB, KOuhLZ, qdKO, gZyYsR, FOSDTS, vIkUnN, KIj, lzR,